企业永续责任

法令遵循

合一生技持续坚守公司经营原则,秉持良好的商业诚信,从最高管理阶层到基层员工,从经营管理到日常业务处理都以高标准自我要求,实现诚信经营,2022年度无违反环境、人权、劳工、公司治理等法令事件,亦无任何贪腐、贿赂、危害客户隐私等情事发生。

 

合一“法令遵循”教育训练情形


营运行为准则

 

合一生技秉持守法合规,制订“诚信经营守则”、“道德行为准则”与“诚信经营作业程序及行为指南”等规范让董事、经理人以及所有员工有所遵循并在公司内部贯彻诚信经营理念。公司同时将“诚信经营守则”、“道德行为准则”与“诚信经营作业程序及行为指南”等规范揭露于公司官网供利害关系人查询,并设置多元沟通管道及检举管道让利害关系人反映意见或举报不当行为。

 

诚信经营守则重点
  • 严禁公司同仁在商业过程中有提供、承诺、要求或收受任何不正当利益,或做出其他违反诚信、不法或违背受托义务等不诚信行为。
  • 严禁利益冲突,建置具体之检举制度并确保有效执行。
  • 本于廉洁、透明及负责之经营理念,制定以诚信为基础之政策,并建立良好之公司治理与风险控管机制,以创造永续发展之经营环境。
  • 于规章及官网中明示诚信经营之政策,以及董事会与管理阶层积极落实诚信经营政策之承诺,并于内部管理及商业活动中确实执行。
  • 于商业往来之前,应考量交易对象之合法性及是否涉有不诚信行为,避免与涉有不诚信行为者进行交易;签订之契约,其内容应包含遵守诚信经营政策及交易相对人如涉有不诚信行为时,得随时终止或解除契约之条款。
  • 恪遵各项法规以落实诚信经营。

 

道德行为准则重点
  • 严禁管理阶层透过使用公司财产、资讯或借由职务之便而图私利或与公司竞争。
  • 严禁个人利益与公司利益产生利益冲突。
  • 对于公司或客户之资讯,应负有保密义务。
  • 公平对待交易客户、竞争对手及员工,不得透过操纵、隐匿、滥用其基于职务所获悉之资讯、对重要事项做不实陈述或其他不公平之交易方式而获取不当利益。
  • 尊重多元化社会,公平任用员工,培育职业生涯能力发展之机会,不得有任何形式之歧视。
  • 提供员工安全与健康之工作环境,不得有任何性骚扰或其他暴力、威胁恐吓之行为。
  • 加强宣导诚信经营,鼓励员工于怀疑或发现有违反法令规章或道德行为准则之行为时,透过检举管道举报,同时承诺保护检举人。
  • 违反道德行为准则之情形时,公司应依据相关惩戒措施处理,受惩处人员对于公司之处分若有异议,可以书面详敍理由提出申诉。

 

人资部门、永续发展组与各部门主管一同合作讨论,从企业营运、产品和服务、员工、商业伙伴、社会及环境等面向阐述做为合一员工应该遵循的行为准则,并且从同仁角度提出的问题与答覆,让同仁们对于员工行为准则的要求有更贴切的了解,并于日常工作中实践。

 


行销及业务道德规范

合一生技以世界卫生组织(WHO)Ethical criteria for medicinal drug promotion为依据,制订“行销及业务行为准则”,要求行销及业务人员必须遵循相关法规及医药行业公认的道德规范。各项行销及销售活动必须符合“药事法”、“药事法施行细则”等药物与医疗相关法规,以合乎伦理道德且负责任的方式进行;并要求所有行销及业务人员都必须完成行为准则及营销政策的培训。2022年无发生行销及业务道德违规事件。

 

  • 所有的行销及销售活动都必须遵守相关法律法规及道德规范。
  • 行销及业务人员不得向医疗人员提供私人利益。
  • 与医护人员及其他相关人员的互动系以病患福利与促进医疗为基础,确保正当互动。
  • 产品行销内容基于科学实据基础,真实清楚呈现,不得误导医护人员。
  • 药品标示、包装、资料、行销文件等,须经过内部主管审查,确保行销文宣符合法规要求,并与卫福部核准之适应症及仿单内容一致。
  • 公司定期举办教育训练,向相关人员宣导要以正当的方式销售药品,并秉持着公开、透明、即时的原则,乐与医疗提供者、病患分享医药资讯,避免资讯不对称。
  • 公司内部实施道德伦理稽核,内部稽核单位将结果定期向审计委员会报告,并列席董事会进行报告。若发现重大违规事件,则立即报告呈核,通知审计委员会成员,并于永续报告书透明揭露。

 

合一生技持续坚守公司经营原则,秉持良好的商业诚信,从最高管理阶层到基层员工,从经营管理到日常业务处理都以高标准自我要求,实现诚信经营,2022年度无任何贪腐、贿赂或危害客户隐私之事件发生。


检举办法与检举人保护

合一建立举报机制,提供内外部人员举报违法、违反道德行为准则或诚信经营守则行为的检举管道。当公司员工或外部人员发现有违法、违反公司政策、制度或道德行为准则、损害公司权益,如舞弊、侵占公司资产、泄漏公司机密、收取不当利益等之不当行为时,可以透过信函或电子邮件提出匿名检举。

 

明订检举流程、检举资料保护、惩处措施及检举人奖励制度,每件举报案由专人处理,如果举报对象涉及董事、高级管理人员,或有重大违规行为,对公司商誉造成重大伤害,公司经调查后,将向董事会下之功能性委员会“审计委员会”报告,记录并保存报告案件、调查过程、调查结果及相关文件。同时公司依“检举办法”立案调查并承诺保护检举人,确保检举人不因检举案件而予以解雇、降职、减薪,损害其依法令、契约应享有之权益或其他不利处份。同时对检举人的身分、检举内容及调查程序负保密之责,不得泄漏任何足以识别检举人身分之资讯。

 

公司不定期透过内部讯息平台公告宣导检举办法相关内容,鼓励员工于怀疑或发现有违反法令规章或道德行为准则行为时,透过检举管道举报不当行为。


内部稽核

合一生技为确保稽核人员秉持公正超然立场执行审计工作,于董事会之下设置稽核室,属于独立稽核单位,依营运规模、业务发展情况、管理需要及其他法令规定,配置适当人数之专任稽核人员。

 

公司透过稽核人员持续监控公司落实各项作业制度,建立良好之治理实务与风险控管机制,亦能创造永续发展的经营环境。2022年稽核室共执行107项稽核项目,并无重大不符合项目,所有次要不符合亦已在期限内完成改善结案。

 

 

※以上图片取自ESG报告书

 

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